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海泰科(301022) - 2024年11月25日投资者关系活动记录表
301022海泰科(301022)2024-11-26 17:05

公司基本情况 - 公司创立于2003年,注册资本8,474.8746万元,长期致力于汽车注塑模具及塑料零部件业务,现有5家全资子公司 [5] - 产品主要为汽车内外饰注塑模具,用于汽车内外饰件量产,客户包括国际知名汽车内外饰件企业、合资品牌、国内主流自主品牌及新能源汽车品牌 [6] - 以产品和技术创新为核心,形成自主研发为主、合作研发为辅的研发模式,2020 - 2023年研发投入逐年增长,截至2024年6月末,累计获20项发明专利和64项实用新型专利,多项核心技术国内领先 [7][9] - 连续多年获评上汽通用、一汽大众等企业相关奖项,2016年起成为佛瑞亚“全球战略供应商”,近年来获中国模具工业协会等颁发的多项荣誉 [10] 改性塑料业务 - 为满足下游客户“模塑一体化”“一站式采购”需求,新增“年产15万吨高分子新材料”项目,抓住汽车轻量化和新能源车发展机遇,拓展新利润点 [11] - 项目处于建设期,预计2025年下半年试生产,目标客户以现有客户为主兼顾新客户,已积累部分意向客户并签框架合作协议,完全达产后预计年均销售收入174,500.00万元,净利润7,368.15万元 [12][13] - 与模具主业面向同一客户群体和目标市场,可资源共享和二次开发,提供“模塑一体化”全方位解决方案,提高综合竞争力和市场占有率 [14] 海外市场布局 - 2019年在泰国设海泰科(泰国)公司,为东南亚生产基地;2023年在法国设海泰科(欧洲)公司,布局欧洲市场 [5][15] - 未来将在欧洲、北美等汽车主要产业集中区域有序设分支机构,开拓国际市场,提高知名度和竞争力 [15] 泰国公司情况 - 2024年1 - 9月,汽车塑料零部件收入7,003.29万元,较上年同期增长13.84%,占总营收比重33.60%,预计2024年营业收入8,000万元,较2023年增长12.33% [16] - 正在建设新厂房,预计2024年底投入使用,达产后产值10,046.4万元 [16] 汇率风险管理 - 选择合理外汇避险工具,降低汇率不利影响 [18] - 合理规划外币现汇存款规模,抓住有利时机结汇,降低汇率风险 [18] - 依靠技术创新增加产品附加值,提高议价能力 [18] - 具备条件时与外销客户约定以人民币结算 [18] 产能情况 - 通过益模生产管理系统监控产能,总体产能利用率80% - 85% [19] - 首发募投“大型精密注塑模具项目”2023年投产,预计2024年产能约700套,达产后产能预计每年1000套左右 [19] 收入占比情况 - 2023年营业收入主要源于2021 - 2022年订单,新能源汽车模具收入7,318.89万元,同比增长67.01%,占比12.79%,同比增长4.03% [19][20] - 截至2024年9月末,在手订单8.78亿元,较上年末增长14.81%,其中新能源汽车注塑模具在手订单3.06亿元,较上期增长21.12%;传统燃油车注塑模具在手订单5.70亿元,较上期增长17.06% [20] - 未来预计新能源汽车模具收入增长速度高于传统燃油车模具收入 [21] 业务拓展计划 - 2023年开拓1家储能客户,目前营收占比较少 [22] - 未来以新增产能为基础,聚焦主营业务,加大市场开拓力度 [23]