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海泰科(301022) - 2025年2月17日投资者关系活动记录表
301022海泰科(301022)2025-02-17 17:48

公司基本情况 - 公司创立于 2003 年,注册资本 8,474.8746 万元,长期致力于汽车注塑模具及塑料零部件业务,现有 5 家全资子公司 [4] - 客户主要为国内外知名整车厂和汽车零部件供应商,产品主要为汽车内外饰注塑模具,应用于众多国际、合资、自主及新能源汽车品牌 [5] - 以产品和技术创新为核心,形成自主研发为主、合作研发为辅的模式,2020 - 2023 年研发投入逐年增长,截至 2024 年 9 月末,获 21 项发明专利和 64 项实用新型专利,多项核心技术国内领先 [6][7] - 连续多年获上汽通用、一汽大众等企业相关奖项,2016 年起成为佛瑞亚“全球战略供应商”,近年获中国模具工业协会等颁发的多项荣誉 [8] 互动交流问答 客户合作情况 - 采用直销模式,客户主要为汽车零部件供应商,2024 年 1 - 9 月接单中,tier 1 订单占比约 87%,主机厂订单约 12.5%,tier 2 订单占比约 0.5% [9] 市场空间与行业壁垒 - 2024 年汽车产销创新高,新能源汽车产销首破 1000 万辆,销量占比超 40%,汽车轻量化和消费者需求变化使注塑模具需求增多,国内注塑模具占比不足 40%,低于国外的 60%,提升空间大 [10][11] - 行业壁垒包括技术与人才壁垒、品牌与客户壁垒、管理壁垒和资金壁垒 [12][13][14][15][16] 发展战略 - “年产 15 万吨高分子新材料”项目将实现改性塑料规模化生产,抓住发展机遇,拓展利润点 [17] - 从三大业务场景切入客户需求,提供“模塑一体化”全方位解决方案,提高综合竞争力和市场占有率 [18][19] 业绩预期 - 以 2022 年营业收入为基数,2023 年增长率不低于 10%,2024 年不低于 20%,2025 年不低于 30% [20] - 增长驱动因素包括汽车注塑模具业务产能增长、塑料零部件业务新增产值、高分子新材料业务达产后的销售收入和净利润 [21] 毛利率展望 - 主要产品为高度定制化产品,毛利率会波动,预计未来略有小幅下降,将通过降本增效等保持合理利润率 [22]