存货减值情况 - 公司基于企业会计准则和业务实际计提存货跌价准备,采用估计售价计算跌价准备与按库龄跌价准备比例计提跌价准备的孰高原则 [2] - 发出商品因下游客户行业特殊性,交货验收程序严格复杂、检验时间长,长库龄比重增加,减值准备增加 [2] - 在产品因前几年建设湘乡产业园区投入机器设备,下游市场需求低迷,分摊折旧固定成本大,部分产品生产单位成本高于售价,减值准备增加,后期需求回暖产量提升后会好转 [2][3] 盈利水平 - 2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 27923.92 万元,加权平均净资产收益率为 5.77%,基本每股收益和稀释每股收益均为 0.678 元/股,综合收益总额为 33417.27 万元 [4] 订单与业绩展望 - 随着行业需求回暖,一季度订单逐步恢复,营业收入较上年同期增长 6.03% [5] - 2025 年是“十四五”规划收官之年,高可靠电子行业市场需求复苏,公司将以电子元器件和电路模块为核心做好主业经营 [5] 一季度利润下降原因 - 应收账款总额及账龄周期变化导致信用减值损失增加 [5] - 一季度一次性计入发生当期的股权支付费用增加 [5] - 一季度补助收入较同期下降 43.19% [5] 盈利增长点 - 公司开发新下游客户需求,发展新业务增长点,2024 年模块类产品收入增长,目前模块类业务占营业总收入比例超 20% [6] 研发投入 - 2024 年公司研发投入较上年同期减少 14.32%,2025 年将加大产品研发投入,实现钽电容系列产品技术升级和迭代,加大对微电路模块、半导体等多领域人才、设备投入 [7] 市场份额与扩张 - 公司利用高可靠领域技术经验积累和产业链上下游融合优势,打造研发平台,以“产品 + 解决方案”模式为下游厂商提供全方位解决方案,未来持续聚焦主业,培养核心竞争力 [7] 产能建设 - 公司产能建设依据订单量增长扩展,前两年因行业中下游客户需求低迷谨慎投入,将结合市场变化、需求和战略规划推进产能建设 [8] 新产品研发进展与规划 - 2024 年公司开展 22 项科研项目,其中政府及合作项目 5 项,自筹项目 17 项,微小高压变压器等项目通过产品定型和项目验收,推出高精尖产品 [8][9] - 未来继续加大研发投入,实现钽电容技术升级和迭代,加大多领域人才、装备投入,推进全面质量建设 [9] 未来研发重点领域 - 利用高可靠领域技术经验和产业链优势打造研发平台,紧跟下游趋势和客户需求 [11] - 钽电容方面加大科研投入实现技术升级和产品迭代 [11] - 非钽电容方面加大对微电路模块、半导体等多领域人才、设备投入 [11] - 聚焦计算机嵌入式板卡、射频微波芯片、组件等新一代电子信息技术产品研发 [11] 分红政策 - 公司将结合自身发展、经营状况、现金流及市场需求制定合理分红政策,如有计划会按规定履行程序并披露 [10][11] 股价与市值管理 - 二级市场股票交易价格受宏观政策、大盘走势、市场情绪、行业走势等多因素影响 [10] - 公司重视市值管理,致力于长远和可持续发展,推动投资价值提升,维护投资者利益,加强与投资者沟通交流 [10]
宏达电子(300726) - 2025年5月7日投资者关系活动记录表