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DouYu(DOYU) - 2023 Q2 - Earnings Call Transcript
DOYUDouYu(DOYU)2023-08-15 04:04

财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度总净收入同比下降24.1%至13.9亿元人民币 [16] - 直播收入为12.6亿元人民币,较2022年同期的17.7亿元人民币下降28.8% [16] - ARPU同比增长18.2%至326元人民币 [18] - 广告和其他收入为1.339亿元人民币,较2022年同期的6490万元人民币增长106.5% [18] - 2023年第二季度收入成本为12亿元人民币,较2022年同期的15.2亿元人民币下降21.1% [18] - 2023年第二季度毛利润为1.889亿元人民币,2022年同期为3.09亿元人民币 [18] - 2023年第二季度毛利率为13.6%,2022年同期为16.9% [19] - 2023年第二季度销售和营销费用为8710万元人民币,较2022年同期的1.675亿元人民币大幅下降48% [19] - 2023年第二季度研发费用为7100万元人民币,较2022年同期的1.019亿元人民币下降30.2% [19] - 2023年第二季度一般和行政费用为4690万元人民币,较2022年同期的9070万元人民币下降48.2% [19] - 2023年第二季度运营亏损大幅收窄至750万元人民币,2022年同期为3060万元人民币 [19] - 2023年第二季度净收入为680万元人民币,2022年同期净亏损3880万元人民币 [20] - 2023年第二季度调整后净收入为6140万元人民币,2022年同期为2350万元人民币 [20] - 截至2023年6月30日,公司现金及现金等价物、受限现金以及短期和长期银行存款为70.6亿元人民币,2022年12月31日为68.1亿元人民币 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 直播业务进行运营调整,以更具成本效益的方式促进健康可持续的生态系统,导致付费用户数量同比下降 [16] - 广告和其他收入同比增长主要归因于游戏特定会员服务带来的其他收入增加 [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司核心增长战略是培育充满活力的以游戏为中心的内容生态系统,目标是长期可持续增长 [14] - 运营上强调提高用户质量,优化货币化和营销策略,深化与游戏开发商的合作 [7] - 内容上持续完善多元化赛事体系,推出更多互动娱乐内容,加强内容管理和审查 [8][9][10] - 货币化策略上升级创收产品,维护付费用户,发展会员业务 [11][12][13] - 产品研发上推出全新的主播分析大数据系统 [13] - 未来继续探索更多商业化渠道和新的增长途径,保持在国内游戏内容行业的领先地位 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 监管方面,公司积极配合监管部门,加强内部监督和合规计划,优化内容生态系统,营造和谐健康的直播环境 [23][24] - 新游戏方面,为公司带来用户增长和收入机会,公司积极参与游戏推广和运营,对下半年新游戏发布有运营计划 [26][27] - 运营策略调整方面,在用户获取和收入方面取得进展,预计短期内收入有压力,但会控制成本以确保长期盈利能力 [29][30][31] - 用户趋势方面,预计下半年MAU保持当前水平有一定波动,付费用户数量可能因宏观不确定性略有波动 [36][37] - 盈利能力方面,通过运营调整实现连续两个季度净收入和调整后净收入,预计2023年总成本占收入比例同比持平,未来稳定和提高传统直播业务盈利能力,发展创新业务 [39][40] 问答环节所有提问和回答 问题: 5月监管现场审查的最新情况以及当前监管环境对业务的影响 - 湖北网信办工作组现场检查期间,公司配合并提供相关信息,检查后改进了平台规则和程序,目前处于加强的内部监督模式 公司积极配合监管,履行责任,参与多项专项整治行动,未来将继续加强合规计划,优化内容生态 [23][24] 问题: 今年多款热门游戏上线对用户增长和收入的影响 - 新游戏为公司带来增长机会,一方面在游戏推广上,公司从早期参与,提供适配内容和创新运营方案 另一方面在游戏运营上,根据不同游戏情况开展活动 下半年《Valorant》国内上线和官方赛事是重要项目,公司对新游戏有运营计划以获取更多用户 [26][27] 问题: 运营策略调整的进展和目标 - 在用户获取上,从渠道推广转向内容驱动,形成内容生产和用户增长的正循环,上半年移动用户平均每月观看时长增加 在收入方面,调整运营策略,升级创收产品,探索新的可持续收入流,提高了毛利率和调整后净利率 下半年计划改善游戏社区生态系统,预计短期内收入有压力,但会控制成本确保长期盈利 [29][30][31] 问题: 平台主播稳定性及激励措施,以及MAU和付费用户近期至中期趋势 - 公司与高质量主播签订长期独家合作协议,提前与即将到期协议的主播协商续约,非续约率低 公司通过加强主播合作、推出创新合作模式、进行商业化升级和提供管理工具等措施激励主播 MAU方面,季度环比下降主要因营销费用减少导致低质量用户流失,预计下半年保持当前水平有波动 付费用户数量受内部运营和外部宏观环境影响,上半年主要因内部调整下降,预计下半年宏观不确定性可能导致数量略有波动 [34][36][37] 问题: 公司如何通过运营调整提高盈利能力以及下半年盈利能力展望 - 公司通过优化传统业务成本、控制运营费用提高运营效率,实现连续两个季度净收入和调整后净收入 预计2023年总成本占收入比例同比持平 未来将稳定和提高传统直播业务盈利能力,发展创新业务,实现长期可持续盈利 [39][40]