财务与管理成本 - 公司管理费用较高,主要由于股权激励费用分摊较大,2022年剔除股权激励费用后,实际管理费用大幅减少 [3] - 公司业务涉及集成电路及新能源负极材料两大领域,管理跨度大,导致管理成本提升 [3] - 2022年收入规模相对较小,导致管理费用占比偏高 [4] - 公司制定了严格的成本费用管控措施,并持续完善,每年制定年度经营计划及预算,作为绩效考核的重要指标 [4] 业绩与市场表现 - 2022年公司集成电路业务销售收入下滑,主要由于MCU产品线宽度战略未变,BMS芯片产品处于研发周期,研发投入增加 [4] - 2022年消化股权激励费用较2021年增加约0.5亿元,多种因素叠加导致业绩下滑 [4] - 半导体行业2022年增速放缓,进入下行周期,受宏观经济、通货膨胀、地缘政治等因素影响,终端市场需求疲弱 [5] - 公司将持续调整供应链和销售策略,加大市场推广力度,降低库存风险 [5] 业务发展与战略 - 公司集成电路业务持续丰富产品组合,做精做深做广MCU、BMS等战略产品线 [4] - 新能源负极材料业务在扩产建设中,研发及扩产转化为收入需要时间 [4] - 公司负极材料与集成电路业务形成协同效应,有助于MCU、负极材料双向进入电池行业 [5] - 公司努力在集成电路和负极材料领域做深做透,争取形成确定性领先地位 [5] 投资者关系与股价 - 公司无实际控股人,二级市场股价振幅较大,公司专注主业,提升经营效益以回报投资者 [5] - 公司对跨行业收购斯诺持开放态度,考虑拆分上市融资,聚焦芯片主业发展 [5] 未来展望 - 未来业绩改善将更多依赖大环境向好及终端需求恢复 [5] - 公司将持续调整供应链和销售策略,加大市场推广力度,降低库存风险 [5]
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