交控科技:立信会计师事务所关于交控科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告
审计相关 - 立信审计交控科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 立信对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[5] - 立信认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务内控[8] 责任与日期 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 报告日期为2024年4月19日[10]
审计相关 - 立信审计交控科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 立信对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[5] - 立信认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务内控[8] 责任与日期 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 报告日期为2024年4月19日[10]