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佳先股份:董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况报告
佳先股份佳先股份(BJ:430489)2024-04-19 21:14

审计机构情况 - 截至2023年12月31日,容诚有合伙人179人,注册会计师1395人,745人签过证券服务业务审计报告[3] 审计决策流程 - 2022年年度股东大会等通过聘请容诚为2023年度审计机构[4] - 2023年4月26日,审计委员会通过聘请容诚为2023年度审计机构议案[7] - 2024年4月17日,审计委员会审议通过相关议案并同意提交董事会[8] 审计沟通情况 - 审计委员会与注册会计师及项目经理进行审前、初审后沟通[7] 审计评价 - 容诚认为公司2023年度财报按准则编制,出具标准无保留意见报告[6] - 审计委员会认为容诚2023年审计能独立审计,行为规范[10]