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丰光精密:2023年度内部控制有效性自我评价报告
丰光精密丰光精密(BJ:430510)2024-04-26 23:24

业绩相关 - 截至2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[6] 运营管理 - 公司建立健全治理机构并履行职责[8] - 公司根据发展建组织架构,各部门职责明确[8] - 公司制定实施可持续人力资源政策与机制[8] - 公司注重企业文化建设[9] - 公司重视履行社会责任[9] - 公司采用直销模式,客户为全球知名企业[10] - 公司制定采购流程制度规范采购业务[10] 内控标准 - 财务报告内控缺陷评价有营收、净利润等多项定量标准[15][16] - 非财务报告内控缺陷评价按直接损失金额分等级[16] 其他情况 - 报告期未发现财务报告内控重大、重要缺陷,部分业务收入确认原则变更[18] - 报告期未发现非财务报告内控重大缺陷[18] - 公司建立健全质量管控体系并获相关认证[12] - 公司依据内控规范体系开展内控评价工作[14]