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纳科诺尔:内部控制鉴证报告
纳科诺尔纳科诺尔(BJ:832522)2023-09-26 22:02

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://sc.mnc.jpx.cn)"进行连续 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) ) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 内部控制鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZG11920 号 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZG11920 号 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司(以下简 称"纳科诺尔")管理层就 2023年6月30 目纳科诺尔财务报告内部 控制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 纳科诺尔管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性,对内部控制的完整性、合理 性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业 ...