瑞星股份:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
一、2023年度审计机构的基本情况 证券代码:836717 证券简称:瑞星股份 公告编号:2024-045 河北瑞星燃气设备股份有限公司 (一)会计师事务所基本情况。 大华会计师事务所成立于2012年2月9日,注册地址为北京市海淀区西四环中 路16号院7号楼1101,首席合伙人为梁春先生。 截至2023年12月31日,大华会计师事务所合伙人数量为270人,注册会计师 1,471人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数1,141人。2022年度, 大华会计师事务所审计业务收入307,355.10万元,证券业务收入138,862.04万元, 2022年度上市公司审计客户家数488家。2022年上市公司审计客户前五大主要行 业分别为:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、 建筑业。 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会 ...