联迪信息:董事会审计委员会2023年度履职情况的专项报告
审计委员会组成与会议情况 - 公司第四届董事会审计委员会由3名成员组成,主任为蒋莉女士[1] - 2023年度审计委员会共召开3次会议[2] 会议审议情况 - 2023年4月、8月、10月会议分别审议年报、半年报、三季报,表决全票通过[2][3] 审计委员会意见 - 认为财务报告真实准确完整,无重大会计差错[4] - 认为中汇具备审计资格和能力[5] - 认为内部审计工作有效运作[7] - 认为内控体系较完善,制度健全有效[8] - 认为2023年度关联交易符合要求,未损害股东利益[10]