丰安股份:董事会审计委员会2023年度履职情况报告
制度建设 - 2023年12月15日建立董事会审计委员会制度,制定细则并选举委员[1] 人员构成 - 审计委员会成员为黄曼行、朱欣、黄健民,独立董事占2/3,召集人为黄曼行[2] 工作情况 - 2023年因成立时间短未开会,审阅2023年度审计计划,审查续聘2024年审计机构[3][4][5] - 监督业务合规与财务,检查评估内审制度,认为工作有效无重大问题[5] 未来展望 - 2024年发挥监督职能,提高财务信息披露质量[6]
制度建设 - 2023年12月15日建立董事会审计委员会制度,制定细则并选举委员[1] 人员构成 - 审计委员会成员为黄曼行、朱欣、黄健民,独立董事占2/3,召集人为黄曼行[2] 工作情况 - 2023年因成立时间短未开会,审阅2023年度审计计划,审查续聘2024年审计机构[3][4][5] - 监督业务合规与财务,检查评估内审制度,认为工作有效无重大问题[5] 未来展望 - 2024年发挥监督职能,提高财务信息披露质量[6]