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绿亨科技:内部控制鉴证报告
绿亨科技绿亨科技(BJ:870866)2024-03-29 19:19

内部控制 - 致同认为绿亨科技2023年12月31日在重大方面有效保持财务报表相关内部控制[4][5] - 截至基准日,公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[12][13] - 纳入评价范围单位资产与营收占合并报表100%[14] - 明确财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[16][17] - 明确非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[18][19] 公司治理 - 公司建立完善法人治理结构,有股东大会等治理机构[20] - 以监事会和审计部门为稽核监督机构[21] 企业文化与人才 - 创办内刊《绿亨话题》成行业文化纽带[23] - 建立人事管理制度,完善激励约束机制[23] - 与多所高校开展人才招聘,设专项奖学金[23] 内部控制措施 - 实施不相容职务分离等内部控制措施[25] - 建立资产日常管理和定期清查制度[26] 制度建设 - 制定关联交易等多项管理制度规范运营[27] 其他 - 截止2023年12月31日无影响投资者决策重大事项[31] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大或重要缺陷[31] - 已成交金额为5340万元(2011年12月22日)[33]