康欣新材:康欣新材内部控制评价报告
内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷,财报内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 缺陷认定标准 - 财报内控按利润总额、营收、资产总额错报比例分重大、重要、一般缺陷[14] - 非财报内控按报错金额占利润总额比例分重大、重要、一般缺陷[16] 报告期情况 - 报告期内公司无财报内控重大和重要缺陷,未发现非财报内控重大和重要缺陷[17][18] - 报告期内非财报内控无一般缺陷[18] 基准日情况 - 内控评价报告基准日公司无未完成整改的财报和非财报内控重大、重要缺陷[18][19] 其他说明 - 上一年度内控缺陷整改、本年度内控运行及下一年改进方向、其他重大事项说明不适用[19]