人福医药:大信会计师事务所关于人福医药内部控制审计报告
财务内控 - 审计人福医药2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司认为在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 财务报告内控缺陷评价定量标准为1%[14] 非财务内控 - 非财务报告一般、重大缺陷有对应财产损失标准[15] - 报告期内无财务、非财务内控重大重要缺陷[15][16]
财务内控 - 审计人福医药2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司认为在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 财务报告内控缺陷评价定量标准为1%[14] 非财务内控 - 非财务报告一般、重大缺陷有对应财产损失标准[15] - 报告期内无财务、非财务内控重大重要缺陷[15][16]