亚盛集团:亚盛集团2023年度内部控制评价报告
业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效[3][4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[6] 数据相关 - 纳入评价范围主要单位29个[8] - 甘肃瑞盛﹒亚美特高科技农业有限公司股权比例75%,其余28个子公司股权比例100%[8] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比98.95%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比100.00%[9] 未来展望 - 2024年公司将持续完善内部控制体系,强化监督检查提升经营管理和风险防范能力[21] 其他新策略 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准[14][15][16]