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廊坊发展:2023年度内部控制审计报告
廊坊发展廊坊发展(SH:600149)2024-04-19 18:58

内部控制 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[7][14][15] - 2023年12月31日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[16] - 评价基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[17] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为99.86%[19] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为98.47%[19] 缺陷定量标准 - 财务报告内控资产总额重大缺陷定量标准为高于资产总额3%[26] - 财务报告内控资产总额重要缺陷定量标准为高于1%低于3%[26] - 财务报告内控资产总额一般缺陷定量标准为低于资产总额1%[26] - 财务报告内控营业收入重大缺陷定量标准为高于营业收入5%[26] - 非财务报告内控重大缺陷损失≥利润总额10%,重要缺陷利润总额5%≤损失<10%[1] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要、一般缺陷[31][32][33] - 基准日公司不存在未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[33][34] 其他 - 公司经营场所位于北京丰台,2013年11月04日登记,涉及金额8276万元[37]