中国船舶:中国船舶第八届董事会审计委员会2023年度履职情况报告
审计委员会构成 - 2023年公司第八届董事会审计委员会由高名湘等5位委员组成[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开4次会议,全体委员全出席[2] 审计相关 - 提议聘请致同为2023年度内控审计机构[4] - 认为2023年度财务报告真实准确完整[7] - 认为内控体系有效执行[8] 其他审议 - 审议通过多项关联交易预案[10] - 同意2022年度计提资产减值准备预案[11]
审计委员会构成 - 2023年公司第八届董事会审计委员会由高名湘等5位委员组成[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开4次会议,全体委员全出席[2] 审计相关 - 提议聘请致同为2023年度内控审计机构[4] - 认为2023年度财务报告真实准确完整[7] - 认为内控体系有效执行[8] 其他审议 - 审议通过多项关联交易预案[10] - 同意2022年度计提资产减值准备预案[11]