华升股份:华升股份2023年度内部控制审计报告
审计相关 - 信永中和审计湖南华升股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 信永中和于2024年4月8日出具审计报告[9] 内控情况 - 华升股份董事会负责内控建立健全、实施与评价有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[6] - 华升股份在2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 过往金额 - 华升股份曾于2012年3月2日有6000万元相关金额[10]
审计相关 - 信永中和审计湖南华升股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 信永中和于2024年4月8日出具审计报告[9] 内控情况 - 华升股份董事会负责内控建立健全、实施与评价有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[6] - 华升股份在2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 过往金额 - 华升股份曾于2012年3月2日有6000万元相关金额[10]