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生益科技:生益科技2023年度内部控制审计报告
600183生益科技(600183)2024-03-28 20:57

华兴审字[2024]23011570030 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mpf.gw.cn)"进行全 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.grv.cn)"进行全 " 会计师事务所(特殊普通合伙 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 内部控制审计报告 广东生益科技股份 有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广东生益科技股份有限公司(以下简称"生益科技")2023 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 生益科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存 ...