绿能慧充:绿能慧充董事会审计委员会2023年度履职情况报告
审计委员会构成 - 公司第十一届董事会审计委员会由3名成员组成,江日初任主任委员[1] 审计会议情况 - 2023年审计委员会共召开5次会议[2] 审计相关决策 - 2023年4月续聘和信会计师事务所,6月获股东大会通过[7][8] - 2023年7月建议变更审计机构为中兴华,8月获股东大会通过[9] 审计评价 - 认为和信2022年度审计勤勉尽责,报告公正客观[3] - 认为公司财报及定期报告财务信息真实准确完整[4] - 认为公司内控管理体系合理完整有效[5] 关联交易审议 - 2023年4月审议通过西安子公司2023年度日常关联交易议案[10]