城市传媒:青岛城市传媒股份有限公司2023年度内部控制审计报告
审计信息 - 审计公司为和信会计师事务所(特殊普通合伙),报告日期为2024年4月25日[1][9] - 审计对象为城市传媒2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任划分 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 城市传媒2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]
审计信息 - 审计公司为和信会计师事务所(特殊普通合伙),报告日期为2024年4月25日[1][9] - 审计对象为城市传媒2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任划分 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 城市传媒2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]