城建发展:审计委员会履职情况报告
人员变动 - 2023年7月19日张云栋因工作变动不再担任董事等职务[1] - 2023年12月12日审计委员会成员调整[1] 审计工作 - 2023年度审计委员会召开4次专门会议[2] - 2023年确定审计计划时间节点、听取审计意见等[2][3] - 2023年度财务报表审计费用120万元、内控审计费用40万元[3] 审计评价 - 认为大华会计师事务所2022年度审计报告公允、客观[5] - 认为公司内部控制评价符合实际,制度执行良好[5]
人员变动 - 2023年7月19日张云栋因工作变动不再担任董事等职务[1] - 2023年12月12日审计委员会成员调整[1] 审计工作 - 2023年度审计委员会召开4次专门会议[2] - 2023年确定审计计划时间节点、听取审计意见等[2][3] - 2023年度财务报表审计费用120万元、内控审计费用40万元[3] 审计评价 - 认为大华会计师事务所2022年度审计报告公允、客观[5] - 认为公司内部控制评价符合实际,制度执行良好[5]