恒力石化:恒力股石化份有限公司2023年度内部控制审计报告
审计信息 - 审计报告编码为浙24UCZ[2] - 审计报告文号为中汇会审[2024]3381号[3] - 审计对象为恒力石化公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] 内部控制情况 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制存在不能防止和发现错报及推测未来有效性的风险[6]
审计信息 - 审计报告编码为浙24UCZ[2] - 审计报告文号为中汇会审[2024]3381号[3] - 审计对象为恒力石化公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] 内部控制情况 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制存在不能防止和发现错报及推测未来有效性的风险[6]