金地集团:董事会审计委员会2023年度履职情况报告(2)
审计工作安排 - 2023年4月14日同意将2022年度财报提交董事会审议,续聘德勤华永为2023年审计机构[2] - 2023年8月24日审议通过2023年半年度财报[2] - 2023年12月26日确认2023年度财报审计工作计划[3] 审计评价 - 认为德勤华永2022年度审计工作完成较好[4] - 认为2022年度财报基本反映公司财务状况[6] - 认为2023年半年度财报公允反映公司状况[7] - 认为公司内控体系较完善,相关报告无重大和重要缺陷[8] 未来展望 - 2024年审计委员会将提升履职独立性,提升公司规范治理水平[11]