ST康美:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于对康美药业股份有限公司自查情况报告的复核意见
合规与诉讼 - 截至2024年4月30日,无新资金占用及违规担保情形[4] - 2021年11月起聘请律所开展合规系统建设[6] - 已完整披露所有重大诉讼[7] 制度建设 - 完成近300份次制度制定、修订[11] 内控情况 - 2022 - 2023年度内控审计报告为标准无保留意见[12] - 相关内部控制重要缺陷已整改[13]
合规与诉讼 - 截至2024年4月30日,无新资金占用及违规担保情形[4] - 2021年11月起聘请律所开展合规系统建设[6] - 已完整披露所有重大诉讼[7] 制度建设 - 完成近300份次制度制定、修订[11] 内控情况 - 2022 - 2023年度内控审计报告为标准无保留意见[12] - 相关内部控制重要缺陷已整改[13]