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惠泉啤酒:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司二〇二三年度内部控制审计报告
惠泉啤酒惠泉啤酒(SH:600573)2024-04-11 17:53

审计相关 - 审计对象为惠泉啤酒2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 惠泉啤酒于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7]