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京能电力:北京京能电力股份有限公司内部控制审计报告
京能电力京能电力(SH:600578)2024-04-26 18:17

审计相关 - 审计对象为京能电力2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司管理层负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]