中孚实业:河南中孚实业股份有限公司2023年度内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2024年4月16日[10] 职责分工 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5]
审计相关 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2024年4月16日[10] 职责分工 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5]