万业企业:上海万业企业股份有限公司2023年内部控制审计报告
内部控制 - 众华会计师事务所认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[6] - 公司董事会认为内控评价基准日财务报告内控有效,无非财务报告内控重大缺陷[13] - 纳入评价范围单位资产总额占比约90%,营收占比约92%[13] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[21][23] - 公司存在少量一般缺陷,整改后改进完善[24] 财务标准 - 财务报告内控重大缺陷错报资产(总资产)标准0.50%,(净资产)1.00%,收入1.00%,利润5.00%[16] - 财务报告内控重要缺陷错报资产(总资产)标准0.3%-0.5%,(净资产)0.5%-1%,收入0.3%-1.00%,利润3%-5%[16]