豫园股份:2023年度内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报表内部控制有效性进行审计[3] - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2024年3月20日[10]
内部控制审计 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报表内部控制有效性进行审计[3] - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2024年3月20日[10]