陆家嘴:上海耀筠置业有限公司审计报告
「 「 l E L E L E L L ter 上海耀筠置业有限公司 审计报告 天职业字[2023]44369 号 目 录 审计报告 -- -1 4 2023年 3-7 月合并财务报表 -- -10 2023 年 3-7 月合并财务报表附注 - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)" 澳 审计报告 天职业字[2023]44369 号 上海耀筠置业有限公司: 一、审计意见 我们审计了上海耀筠置业有限公司及其子公司(以下简称"贵公司")合并财务报表,包 括 2023年7月 31日的合并资产负债表,2023年3-7 月的合并利润表、合并现金流量表、合 并所有者权益变动表以及相关合并财务报表附注。 审计报告(续) 我们认为,后附的合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了贵公司 2023年7月 31日的合并财务状况以及 2023 年 3-7 月的合并经营成果和合并现金流 量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 ...