百川能源:百川能源2023年度内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司对百川能源2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[4] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 审计结果 - 内控有不能防错和发现错报的可能,推测未来有效性有风险[7] - 审计公司认为公司于2023年12月31日保持有效财务报告内控[8]
内部控制审计 - 审计公司对百川能源2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[4] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 审计结果 - 内控有不能防错和发现错报的可能,推测未来有效性有风险[7] - 审计公司认为公司于2023年12月31日保持有效财务报告内控[8]