ST实达:福建实达集团股份有限公司2023年度内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计实达股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[8]
内部控制审计 - 审计实达股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[8]