ST实达:福建实达集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明
福建实达集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况说明 华兴专字[2024]24000560043 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 福建实达集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建实达集团 股份有限公司(以下简称实达股份公司)2023年12月31日的合并及母公司资 产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合 并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月18日出具了 华兴审字[2024] 24000560038号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》(证监会公告[2022]26号)及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第2号-业务办理》的规定,实达股份公司编制了后附的福建 实达集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称汇总表)。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是实达股份公司 的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计实达股份公司2023年度财务报告 时所复核的会计资料和经 ...