苏州高新:苏州高新2023年度内部控制审计报告
审计相关 - 审计对象为苏州高新2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 苏州高新董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 苏州高新于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他信息 - 涉及金额为人民币15450.0000万[10] - 报告日期为2024年4月26日[9] - 会计师事务所转制日期为2010年12月[11] - 证书编号为310000062[22] - 发证日期为2021年[23]