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山西汾酒:董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况的报告
600809山西汾酒(600809)2024-04-25 18:53

山西杏花村汾酒厂股份有限公司(以下简称"公司") 聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年 度财务报告审计及内部控制审计的会计师事务所。根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等规定和要求,公司董事会审计委员会切实对 大华会计师事务所在 2023 年度的审计工作情况履行了监 督职责。具体情况如下: 一、聘请会计师事务所基本情况 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定, 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下: (一)审计委员会对大华会计师事务所的专业资质、业 务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质 量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工 作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。 2023 年 4 月 21 日,第八届董事会审计委员会 2023 年度 第二次会议审议了《关于提请审议聘请 2023 年度年报审计 机构、内控审计机构的提案》,同意续聘大华会计师事务所 作为公司 2023 年年报和内部控制的审计机构并提交董 ...