航民股份:航民股份董事会审计委员会2023年度履职情况报告
审计委员会构成 - 公司第九届董事会审计委员会有3名成员,2名为独立董事,主任委员由具会计专业资格的独立董事担任[1] 会议召开情况 - 2023年度审计委员会召开6次会议,全体委员均亲自出席[1] - 2023年1月29日、4月7日等不同时间召开会议审阅报表或审议议案[1][2][3] 审计结论 - 审计委员会认为公司财务报告真实、完整、准确,无欺诈、舞弊及重大错报[3] - 审计委员会认为公司内部控制实际运作符合上市公司治理规范要求[4]