航民股份:航民股份2023年度内部控制审计报告
内部控制审计报告 目 漫 | 一、内部控制审计报告 … | | --- | | 二、附件 … | | --- | | (一)本所营业执照复印件… | | (二)本所执业证书复印件 …………………………………………………… 第 4 页 | | (三)签字注册会计师证书复印件…………………………………… 第 5-6 页 | 음운室 浙江航民股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://www.blog 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://xc.mof.gov.al) 浙2464A0079D 内部控制审计报告 天健审〔2024〕867 号 浙江航民股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江航民股份有限公司(以下简称航民股份公司)2023年12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是航民 股份公司董事会的责任。 四、财务 ...