航民股份:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告
关于浙江航民股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:浙江航民股份有限公司 审计单位:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:0571-89722900 E 景 。您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://zq.cnof.co.cn)"进行任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://zq.fgf.cn)" 近任元 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 … 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3-3 页 | 三、附件 … | | --- | | (一)本所营业执照复印件 … | | (二)本所执业证书复印件 | | (三)签字注册会计师证书复印件 … | 专项审计说明 天健审〔2024〕868号 浙江航民股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江航民股份有限公司(以下简称航民股份公司)2023 年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, ...