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大秦铁路:大秦铁路关于普华永道中天会计师事务所2023年度履职情况的评估报告
601006大秦铁路(601006)2024-04-26 16:32

审计机构聘任 - 公司续聘普华永道中天为2023年度内部控制审计机构[2] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日,普华永道中天合伙人数291人,注册会计师1710余人,2013年起签过证券服务业务审计报告的383人[4] - 普华永道中天2022年度收入总额74.21亿元,审计业务收入68.54亿元,证券业务收入32.84亿元[5] - 2022年度A股上市公司财务报表审计客户109家,审计收费总额5.29亿元,同行业A股上市公司审计客户9家[5] 项目人员信息 - 项目负责人梁欣2006年加入普华永道,2005年取得资格,2023年开始服务公司[6] - 签字注册会计师周丽芳2008年加入,2011年取得资格,2021年开始服务公司[6] - 质量控制复核人王蕾1995年加入,2007年成合伙人,2022年开始服务公司[6] 审计结果与评价 - 普华永道中天对公司2023年度内部控制有效性审计,出具标准无保留意见报告[8] - 公司认为普华永道中天能满足审计要求,履行职责规范,报告客观及时[10]