宝泰隆:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)关于宝泰隆新材料股份有限公司内部控制审计报告(中审亚太审字【2024】003633号)
财务审计 - 审计宝泰隆公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 金额数据 - 中审亚太会计师事务所相关金额为3070万元[11]
财务审计 - 审计宝泰隆公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 金额数据 - 中审亚太会计师事务所相关金额为3070万元[11]