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宁波港:宁波舟山港股份有限公司2023年度内部控制审计报告
宁波港宁波港(SH:601018)2024-03-27 18:14

内部控制审计 - 审计公司对宁波舟山港股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司未将2023年并购三家子公司内控纳入自评和审计范围[4] 内控风险 - 内控存在不能防错和纠错可能性,未来有效性有风险[5] 审计结论 - 审计公司认为公司2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]