英利汽车:长春英利汽车工业股份有限公司2023年内部控制审计报告
长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年内部控制审计报告 | | | | 一、内部控制审计报告 …………………………………………………………………………………… 第 1—2 页 | | --- | | 二、执业资格证书 … | 유목후 AIKZ5XH79C0 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1-201 号 长春英利汽车工业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了长春英利汽车工业股份有限公司(以下简称英利汽车公司)2023年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(bmm//ac 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是英利 汽车公司董事会的责任。 天健 通合伙) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存 ...