绿城水务:广西绿城水务股份有限公司2023年度内部控制审计报告
财务内控 - 公司对2023年12月31日财务报告内部控制有效性负责[6] - 注册会计师对其发表审计意见并披露重大缺陷[7] - 2023年12月31日公司财务报告内控在重大方面有效[10] 金额数据 - 2011年12月涉及金额5340万元[13]
财务内控 - 公司对2023年12月31日财务报告内部控制有效性负责[6] - 注册会计师对其发表审计意见并披露重大缺陷[7] - 2023年12月31日公司财务报告内控在重大方面有效[10] 金额数据 - 2011年12月涉及金额5340万元[13]