绿城水务:广西绿城水务股份有限公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告
审计相关 - 2023年10月15日审委会第5次会议通过续聘致同所担任2023年度审计机构议案[1] - 致同所完成2023年度财务报表及内控审计,出具标准无保留意见报告[2] 报告审议 - 2024年3月15日审委会第2次会议通过《公司2023年年度报告及其摘要》等议案[2] - 审委会认为2023年年度报告和内控评价报告反映真实情况[3] 职责履行 - 审委会与致同所沟通、跟进审计,履行监督职责[2][4]