潞安环能:潞安环能2023年度内部控制审计报告
内部控制 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] - 公司于2023年12月31日保持有效财务报告内控[7] 公司信息 - 公司注册资本6000万元[14]
内部控制 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] - 公司于2023年12月31日保持有效财务报告内控[7] 公司信息 - 公司注册资本6000万元[14]