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浙商证券:浙商证券股份有限公司内部控制审计报告
601878浙商证券(601878)2024-04-10 16:34

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责审计内控有效性并披露非财务内控重大缺陷[5] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] 审计结果 - 公司2023年12月31日财务报告内控在重大方面有效[7][8] - 审计报告日期为2024年4月9日[11]