金钼股份:金钼股份2023年度内控审计报告
财务审计 - 审计金堆城钼业2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2024年4月1日[10] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是企业董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 风险提示 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[5]
财务审计 - 审计金堆城钼业2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2024年4月1日[10] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是企业董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 风险提示 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[5]