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合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
603011合锻智能(603011)2024-04-23 17:07

审计沟通 - 公司审计委员会与容诚就2023年度审计事项充分沟通[1] - 审计前审计委员会与事务所就审计计划充分沟通[2] 审计评估 - 审计委员会对容诚履职情况全面评估[1] - 容诚及人员无违反独立性要求情形[1] - 容诚成员具备专业知识和从业资格[1] 审计工作 - 容诚实施程序获取充分审计依据[2] - 容诚独立审计,态度公允客观[2] - 容诚表现出良好职业操守和素质[2] 审计成果 - 容诚按时完成2023年度审计工作[2] - 容诚出具的审计报告客观完整清晰及时[2]